資訊安全政策

版    本:V1.0
發行日期:109.05.08

1目的

為確保本公司所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性,以符合相關法令、法規之要求,使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅,並衡酌本公司之業務需求,訂定本政策。

 

2 範圍

2.1 本政策適用範圍為本公司之全體人員、委外服務廠商與訪客等。

2.2 資訊安全管理範疇涵蓋14項領域,避免因人為疏失、蓄意或天然災害等因素,導致資料不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生,對本公司造成各種可能之風險及危害,各領域分述如下:

2.2.1 資訊安全政策訂定與評估。

2.2.2 資訊安全組織。

2.2.3 人力資源安全管理。

2.2.4 資訊資產管理。

2.2.5 存取控制安全管理。

2.2.6 密碼學安全管理。

2.2.7 實體及環境安全管理。

2.2.8 運作安全管理。

2.2.9 通訊安全管理。

2.2.10 系統獲取、開發及維護安全管理。

2.2.11 供應商安全管理。

2.2.12 資訊安全事故管理。

2.2.13 營運持續管理之安全層面。

2.2.14 遵循性管理。

 

3 目標

為維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性,並保障使用者資料隱私之安全,期藉由本公司全體同仁共同努力以達成下列目標:

3.1 保護本公司業務服務之安全,確保資訊需經授權人員才可存取資訊,以確保其機密性。

3.2 保護本公司業務服務之安全,避免未經授權的修改,以確保其正確性與完整性。

3.3 建立本公司業務永續運作計畫,以確保本公司業務服務之持續運作。

3.4 確保本公司各項業務服務之執行須符合相關法令或法規之要求。

 

4 權責

4.1 本公司應成立資訊安全組織統籌資訊安全事項推動。

4.2 管理階層應積極參與及支持資訊安全管理制度,並透過適當的標準和程序以實施本政策。

4.3 本公司全體人員、委外服務廠商與訪客等皆應遵守本政策。

4.4 本公司全體人員及委外服務廠商均有責任透過適當通報機制,通報資訊安全事件或弱點。

4.5 任何危及資訊安全之行為,將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本公司之相關規定進行議處。

4.6 定期審查資訊安全目標之達成。

 

5 審查

5.1 本政策至少應每年評估一次,以反映相關法令、技術及業務等最新發展現況,確保維持營運和提供服務之能力。

5.2 本公司應考量內、外部議題及利害相關者要求,定訂適當之資訊安全管理制度實施範圍,經由管理階層審核、確認後實行。

5.3 資訊安全管理制度實施範圍應定期或不定期視內、外部環境之變更或執行狀況,如:法令法規之要求、組織異動、資安事件發生、管理制度落實狀況等因素,於管理審查會議進行檢視調整。

內部議題

外部議題

利害相關者

利害相關者要求

備註

組織政策、目標

主管機關要求

主管機關

各項法令、法規

 

政府單位要求

政府單位

各項法令、法規

 

組織文化

N/A

內部人員

組織內部規範

 

相關資源需求(包括:人力、技術、預算等)

N/A

內部人員

訓練

 

高階主管

績效(KPI

 

資訊安全事件資訊技術

客戶

合約內容(SLA

 

供應商

合約內容

 

ISO國際標準

ISO國際組織

ISO 27001

 

第三方稽核單位

 

 

6 實施

6.1 本政策經企業社會責任管理委員會通過後公佈實施,修訂及廢止亦同。
6.2 企業社會責任管理委員會得授權董事長依本政策有關之規定先予決行,事後報經最近期企業社會責任管理委員會追認之。
6.3 本政策核定得以書面、電子或其他方式通知同仁、與本公司連線作業之有關機關(構)及提供資訊服務之廠商,修正時亦同。